天门市审计局2016年部门决算

索 引 号: 01139288x0024/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2017年09月20日
发布机构: 市审计局 文       号:  

  

  一、单位主要职责
  天门市审计局是隶属政府序列的综合性经济监督执法部门。内设办公室、后勤服务中心、法规科(计算机审理中心)、财政金融外资审计科、行政事业审计科、投资审计科、农业审计科、经贸审计科、社会保障审计科,下辖经济责任审计局、投资审计中心。根据《审计法》及其实施条例的规定,审计机关的主要职责是:
  1.对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督;
  2.对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督;
  3.对国有金融机构的资产、负债、损益情况进行审计监督;
  4.对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支情况进行审计监督;
  5.对国有企业的资产、负债、损益情况进行审计监督;对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构进行审计监督;
  6.对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算情况进行审计监督;
  7.对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支情况进行审计监督;
  8.对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支情况进行审计监督;
  9.对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,任职期间履行经济责任情况进行审计监督;
  10.对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查;
  11.对依法属于审计机关审计监督对象单位的内部审计工作进行业务指导和监督;
  12.对社会审计机构出具的依法属于审计机关审计监督对象单位的相关审计报告进行核查;
  13.其他依法应当由审计机关进行审计的事项。
  二、2016年部门决算单位基本信息
  2016年,市审计局共有在职人员37人,退休人员23人。部门决算单位明细如下:
  收入支出决算情况。2016年一般公共预算财政拨款783.79万元,年初财政拨款结转和结余767.32万元,收入合计1551.11万元。2016年一般公共服务支出1069.84万元,年末结转和结余481.27万元。
  一般公共预算财政拨款支出情况。2016年一般公共预算财政拨款支出1069.84万元,其中:行政运行501.98万元,机关服务25.63万元,审计业务508.47万元,信息化建设等33.76万元。
  三、2016年部门决算表
  (一)收入支出决算总表(金额单位:万元)

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

783.79 

一、一般公共服务支出

29

1069.84 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

31

0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

32

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

33

0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

34

0.00 

六、其他收入

7

0.00 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00 

8

八、社会保障和就业支出

36

0.00 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00 

10

十、节能环保支出

38

0.00 

11

十一、城乡社区支出

39

0.00 

12

十二、农林水支出

40

0.00 

13

十三、交通运输支出

41

0.00 

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00 

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00 

16

十六、金融支出

44

0.00 

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00 

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00 

19

十九、住房保障支出

47

0.00 

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00 

21

二十一、其他支出

49

0.00 

22

二十二、债务还本支出

50

0.00 

23

二十三、债务付息支出

51

0.00 

本年收入合计

24

783.79 

本年支出合计

52

1069.84 

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

  结余分配

53

0.00 

  年初结转和结余

26

767.32 

  年末结转和结余

54

481.27 

27

55

总计

28

1551.11

总计

56

1551.11

  (二)收入决算表(金额单位:万元)

项目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

783.79

783.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

783.79

783.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20108

审计事务

783.79

783.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010801

 行政运行

339.53

339.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010803

 机关服务

25.63

25.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010804

 审计业务

384.87

384.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010805

 审计管理

2.05

2.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010806

 信息化建设

31.71

31.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  (三)支出决算表(金额单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1069.84 

501.98 

567.86 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

1069.84 

501.98 

567.86 

0.00 

0.00 

0.00 

20108

审计事务

1069.84 

501.98 

567.86 

0.00 

0.00 

0.00 

2010801

 行政运行

501.98 

501.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010803

 机关服务

25.63 

0.00 

25.63 

0.00 

0.00 

0.00 

2010804

 审计业务

508.47 

0.00 

508.47 

0.00 

0.00 

0.00 

2010805

 审计管理

2.05 

0.00 

2.05 

0.00 

0.00 

0.00 

2010806

 信息化建设

31.71 

0.00 

31.71 

0.00 

0.00 

0.00 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(金额单位:万元)

收   入

支   出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏  次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

783.79

一、一般公共服务支出

31

1069.84 

1069.84 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0.00 

0.00 

0.00 

3

三、国防支出

33

0.00 

0.00 

0.00 

4

四、公共安全支出

34

0.00 

0.00 

0.00 

5

五、教育支出

35

0.00 

0.00 

0.00 

6

六、科学技术支出

36

0.00 

0.00 

0.00 

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00 

0.00 

0.00 

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00 

0.00 

0.00 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00 

0.00 

0.00 

10

十、节能环保支出

40

0.00 

0.00 

0.00 

11

十一、城乡社区支出

41

0.00 

0.00 

0.00 

12

十二、农林水支出

42

0.00 

0.00 

0.00 

13

十三、交通运输支出

43

0.00 

0.00 

0.00 

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00 

0.00 

0.00 

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00 

0.00 

0.00 

16

十六、金融支出

46

0.00 

0.00 

0.00 

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00 

0.00 

0.00 

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00 

0.00 

0.00 

19

十九、住房保障支出

49

0.00 

0.00 

0.00 

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00 

0.00 

0.00 

21

二十一、其他支出

51

0.00 

0.00 

0.00 

22

二十二、债务还本支出

52

0.00 

0.00 

0.00 

23

二十三、债务付息支出

53

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计

24

783.79

本年支出合计

54

1069.84 

1069.84 

0.00 

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

767.32

年末财政拨款结转和结余

56

481.27 

481.27 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

27

767.32

57

二、政府性基金预算财政拨款

28

0

58

29

59

总计

30

1551.11

总计

60

1551.11 

1551.11 

0.00 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(金额单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1069.84 

501.98 

567.86 

201

一般公共服务支出

1069.84 

501.98 

567.86 

20108

审计事务

1069.84 

501.98 

567.86 

2010801

 行政运行

501.98 

501.98 

0.00 

2010803

 机关服务

25.63 

0.00 

25.63 

2010804

 审计业务

508.47 

0.00 

508.47 

2010805

 审计管理

2.05 

0.00 

2.05 

2010806

 信息化建设

31.71 

0.00 

31.71 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(金额单位:万元)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

288.81 

302

商品和服务支出

61.76 

310

其他资本性支出

0.00 

30101

 基本工资

140.94 

30201

 办公费

2.37 

31001

 房屋建筑物购建

0.00 

30102

 津贴补贴

93.83 

30202

 印刷费

0.54 

31002

 办公设备购置

0.00 

30103

 奖金

6.01 

30203

 咨询费

2.04 

31003

 专用设备购置

0.00 

30104

 其他社会保障缴费

26.66 

30204

 手续费

0.03 

31005

 基础设施建设

0.00 

30106

 伙食补助费

7.20 

30205

 水费

0.20 

31006

 大型修缮

0.00 

30107

 绩效工资

14.16 

30206

 电费

2.44 

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30207

 邮电费

5.11 

31008

 物资储备

0.00 

30109

 职业年金缴费

0.00 

30208

 取暖费

0.00 

31009

 土地补偿

0.00 

30199

 其他工资福利支出

0.00 

30209

 物业管理费

0.00 

31010

 安置补助

0.00 

303

对个人和家庭的补助

151.42 

30211

 差旅费

7.25 

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00 

30301

 离休费

0.00 

30212

 因公出国(境)费用

0.00 

31012

 拆迁补偿

0.00 

30302

 退休费

89.25 

30213

 维修(护)费

9.18 

31013

 公务用车购置

0.00 

30303

 退职(役)费

0.00 

30214

 租赁费

0.00 

31019

 其他交通工具购置

0.00 

30304

 抚恤金

0.00 

30215

 会议费

0.00 

31020

 产权参股

0.00 

30305

 生活补助

7.35 

30216

 培训费

4.13 

31099

 其他资本性支出

0.00 

30306

 救济费

0.00 

30217

 公务接待费

2.71 

304

对企事业单位的补贴

0.00 

30307

 医疗费

0.00 

30218

 专用材料费

0.00 

30401

 企业政策性补贴

0.00 

30308

 助学金

0.00 

30224

 被装购置费

0.00 

30402

 事业单位补贴

0.00 

30309

 奖励金

0.00 

30225

 专用燃料费

0.00 

30403

 财政贴息

0.00 

30310

 生产补贴

0.00 

30226

 劳务费

0.93 

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00 

30311

 住房公积金

45.05 

30227

 委托业务费

0.00 

307

债务利息支出

0.00 

30312

 提租补贴

0.00 

30228

 工会经费

10.71 

30701

 国内债务付息

0.00 

30313

 购房补贴

0.00 

30229

 福利费

3.65 

30707

 国外债务付息

0.00 

30314

 采暖补贴

0.00 

30231

 公务用车运行维护费

2.81 

399

其他支出

0.00 

30315

 物业服务补贴

0.00 

30239

 其他交通费用

3.29 

39906

 赠与

0.00 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

9.77 

30240

 税金及附加费用

0.00 

30299

 其他商品和服务支出

4.37 

人员经费合计

440.22 

公用经费合计

61.76 

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(金额单位:万元)

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

9.64 

0.00 

5.97 

0.00 

5.97 

3.67 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(金额单位:万元)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(金额单位:万元)

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

  四、2016年部门决算情况说明
  (一)2016年公共预算收入支出决算情况
  2016年度,市审计局公共预算收入783.79万元,经费支出 1069.84 万元,其中基本支出501.98 万元,项目支出567.86万元。
  (二)2016年“三公”经费支出情况
  2016年 “三公”经费支出总计9.64万元,比2015年减少7.83万元。其中:公务接待费3.67万元,公务用车运行维护费5.97万元。“三公”经费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市相关文件规定,加强“三公”经费支出管理,进一步降低公务费用。
  (三)其他情况说明
  2016年度,市审计局无因公出国出境和公务用车购置费用,无政府性基金财政拨款收入和支出。


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