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索 引 号 MB1A08302/2020-36005 主题分类 其他
发布机构 市气象局 文 号
标 题: 天门市气象局2017年部门决算
天门市气象局2017年部门决算
发布时间:2018-09-29 00:00

   

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、部门汇总表(部门汇总)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

                 第一部分 部门概况
  一、部门主要职责
  实行上级气象主管机构与市委、市政府的领导,以上级气象主管机构领导为主的管理体制,在上级气象主管机构和本级人民政府领导下,根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行《中华人民共和国气象法》和《湖北省实施〈中华人民共和国气象法〉办法》赋予的气象主管机构的各项职责。
  (一)贯彻执行国家有关气象工作的法律、法规和方针、政策;拟定本市有关政策法规和气象事业发展规划,经批准后组织实施。
  (二)负责重要气象设施建设项目的技术审查,对有关气象设备进行计量检查;管理涉外气象活动,并对各类气象活动进行指导、监督和行业管理。
  (三)依法保护气象探测环境;组织管理气象探测资料的汇总、分发和交换。
  (四)负责管理气象灾害防御工作;组织指导气象灾害防御规划、方案的编制,并监督实施;承担重大灾害天气跨地区、跨部门的联防监测、预报工作;承担气象灾害的影响评价和成因、界定。
  (五)制订人工影响天气作业方案,管理、指导和组织实施人工影响天气作业。
  (六)组织管理雷电灾害防御工作以及建筑物、构筑物和其他防雷设施的检测工作。
  (七)管理公益性气象预报、灾害性天气警报;管理与城市环境、自然生态等有关的专业气象预报和服务;管理气象信息的传播。
  (八)负责气候资源的管理及利用工作 ;负责对城市规划、国家重点建设项目、重大区域性经济开发项目和大型气候资源开发利用项目进行可行性论证。
  (九)负责国家基本气象观测、大气遥感遥测和其他特种气象检测系统及气象电信系统的业务;负责发布公益性气象信息、气象预报、灾害性天气预报、气象灾害预警信号和城市环境气象预报。
  (十)组织开展气象法规宣传教育;负责监督有关气象法规的实施,依法查处违反气象法规的行为;承担行政复议应诉工作。
  (十一)建立完善与企业之间的沟通对话制度,为企业提供气象服务。
  (十二)承办市委、市政府和上级管理部门交办的其他事项。
  二、单位基本情况
  天门市气象局属垂直管理部门,编制数13人,实有13人,退休11人,下设单位天门市人工影响天气办公室属地方编制单位,编制数3人,实有数2人,退休人员2人。
                                  

 第二部分 2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 第三部分 2017年度部门决算情况说明
  一、2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况
  2017年度收入总计140.78万元,支出总计118.80万元。
  (二)收入决算情况
  2017年度本年收入140.78万元,其中:财政拨款收入140.78万元。
  (三)支出决算情况
  2017年度本年支出118.80万元,其中:基本支出 61.78万元,占本年支出合计的52 %;项目支出57.02 万元,占本年支出合计的 48%。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况
  2017年度财政拨款收入决算合计140.78万元,其中:一般公共预算财政拨款140.78万元,占收入决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占收入决算合计的0%。年初财政拨款结转和结余12.80万元。
  2017年度财政拨款支出决算合计 118.80万元,其中:一般公共预算财政拨款118.80万元;政府性基金预算财政拨款0万元,占支出决算合计的0%。年末财政拨款结转和结余34.77万元。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为140.78万元,其中:基本支出61.78万元,占本年支出合计的52%;项目支出57.02万元,占本年支出合计的 48 %。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计61.78万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
  人员经费56.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费5.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (1)因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2017无公务车费用支出。
  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2017年无公务接待费支出。
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  2017年度年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元;年末结转和结余0万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加(减少)0万元,增长0%;支出总计增加(减少)0万元,增长0%。
  二、重要事项说明
  (一)机关运行经费执行情况说明
  2017年度,机关运行经费支出5.64万元,比上年减少0.11万元,减少原因主要有退休1人。
  (二)政府采购执行情况说明
  2017年度,本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元,比上年无变化。
  (三)关于国有资产占用情况说明
  各部门(单位)应当按照如下格式说明:截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆,其他用车主要是开展人工增雨作业;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)关于2017年度预算绩效情况的说明
  1.预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元。
  (五)其他重要事项说明
   无

      

                       第四部分 名词解释
  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
  三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  五、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  六、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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