索 引 号 MB1A08302/2020-20381 主题分类 其他
发布机构 天门市房屋征收与补偿管理办公室 发文日期 2017年04月03日
标 题: 天门市房屋征收与补偿管理办公室2017年部门预算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2017年04月03日
天门市房屋征收与补偿管理办公室2017年部门预算
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  根据《天门市机构编制委员会办公室文件》(天编办【2014】6号)精神,《天门市机构编制委员会办公室关于明确市房屋征收与补偿管理办公室职责与内设机构的通知》,设立了天门市房屋征收与补偿管理办公室,内设四个科室,编制人员15人,现有在职员工13人。

  一、主要职责

  根据《天门市机构编制委员会办公室文件》(天编办【2014】6号),文件中明确了办公室的内设机构科室以及科室的职责,办公室性质为全额财政拨款事业单位,级别为正科级,机构内设有综合科、财务审计科、征收管理科、政策法规科等4个科室。主要工作职责:

  1、贯彻执行国家及省、市有关房屋征收与补偿管理的法律、法规、规章、规范性文件及政策规定;拟订我市房屋征收与补偿政策和规范性文件,经批准后组织实施。

  2、负责指导、协调、审核、监督我市房屋征收与补偿的具体工作;负责筹集落实各房屋征收补偿专项资金,并对补偿资金使用情况进行监督。

  3、负责组织相关单位对征收范围内房屋开展入户调查;协助有关部门对征收范围内未经登记建筑物进行调查、确认、处理。

  4、负责对达成补偿协议后或补偿决定作出后,被征收人拒不搬迁的,依法向人民法院申请强制执行。

  5、负责各房屋征收实施单位完成年度房屋征收任务的考核。

  6、负责组织房屋征收工作从业人员开展业务知识学习培训。

  7、承办上级领导交办的其他事项。

  二、内设机构

  根据上述职责,办公室共设有4个内设机构,各科室工作职责如下:

  (一)综合科

  负责文秘、政工、会务、调研、日常考勤、后勤事务等工作;负责制定各项内部规章制度并做好监督实施;负责编制本市年度房屋征收计划;负责房屋征收相关信息数据的统计汇总,定期编发房屋征收工作简报;负责建议提案件办理、答复;负责房屋征收服务中介机构备案管理。

  (二)财务审计科

  负责房屋征收补偿资金的申拨和管理;负责房屋征收补偿资金的审核、划转、结算以及使用情况的监督;负责单位内部经费财务核算,完成各类日常财务报表的编制;负责组织各房屋征收项目资金管理人员业务培训。

  (三)征收管理科

  1、征收管理一科

  负责房屋征收政策的贯彻执行及宣传解释;负责房屋征收实施单位的业务指导;负责房屋征收与补偿方面有关信息的收集;协助相关单位开展房屋征收社会稳定风险评估;协助有关部门做好房屋征收信访工作;负责房屋拆除施工的安全督导。

  2、征收管理二科

  负责协助相关部门现场勘测、确定房屋征收范围,依法对征收范围内未经登记建筑进行调查、认定;负责各房屋征收实施单位上报数据的审核;负责各房屋征收实施单位年度任务完成情况的考核;负责安置房源的归集管理;负责房屋征收档案工作的监督和指导。

  (四)政策法规科

  负责房屋征收有关法律、法规和政策的宣传解释和培训;负责书面通知有关部门暂停办理相关手续;负责我市房屋征收补偿政策及规范性文件的拟定;负责房屋征收补偿方案的论证、审核;负责申请人民法院依法实施强制执行的提请;负责房屋征收各类协议文本以及行政法律文书范本的拟定。

  三、收支预算安排情况

  (一)部门预算收支汇总情况

  部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

  2017年部门预算由财政拨款(补助),收入总额61.86万元。其中:工资福利性支出35.22万元,占总收入的57%;对个人和家庭的补助支出3.82万元,占总收入的6%;商品和服务支出2.82万元,占总收入的5%;其它支出20万元,占总收入的32%。

  (二)部门预算收入汇总情况

  财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。2017年部门预算收入由财政拨款(补助),收入总额61.86万元;

  (三)预算支出汇总情况

  2017年支出总额是61.86万元。主要由基本支出41.86万元(基本支出包括人员支出39.04万元、日常公用支出2.82万元)、项目支出20万元组成。

  (四)一般公共预算收支情况

  2017年一般公共预算收入由财政拨款,收入总额61.86万元,支出总额是61.86万元,由工资福利性支出35.22万元,对个人和家庭的补助支出3.82万元,商品和服务支出2.82万元,其它支出20万元组成。

  (五)一般公共预算支出情况

  2017年一般公共预算支出总额61.86万元,其中基本支出41.86万元,项目支出20万元。

  基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。其中:(1)人员支出39.04万元,(2)日常公用支出2.82万元。

  项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出包括办公室所有预算不足的支出。

  (六)一般公共预算基支出情况

  基本支出总额是41.86万元。其组成部分是:工资福利支出35.22万元,占总支出的84%;商品和服务支出2.82万元,占总支出的7%;对个人和家庭的补助支出3.82万元,占总支出的9%。

  工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要包括职务工资、津贴补贴、奖金、级别工资、医疗保险等。

  商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括办公用品、报刊费、水费、电费、维修(护)费、一般邮电费、办公电话费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

  对个人和家族的补助支出反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要包括住房公积金、独生子女保健费等。

  (七)政府性基金情况

  反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。办公室在2017年政府性基金收入0万元。

  (八)“三公”经费支出情况

  “三公”经费是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17年预算“三公”经费0.05万元,由公务接待0.05万元这一项组成;因公出国出境0万元,原因是因本单位的工作性质无需有出国(境)的工作要求;公务用车0万元,原因是2016年5月遵照政府车改政策,车辆使用取消。

  (九)政府采购预算情况

  政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。17年办公室无政府采购预算。其原因是办公室在14年正式成立时,办公地点借设在房产局单位,有许多办公设备都是借用原单位原有的办公设备,其中必须购置的办公设备也都是通过政府采购完善,办公室成立时间较短,故暂不申请政府采购预算。

  四、其他事项的说明

  增减情况说明:因办公室是一个新成立的机构,因14年-15年预决算没有进行单独公示,故无前后对比数据分析,无增减情况说明。

  附件:房屋征收办-2017年部门预算输出表

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