索 引 号 MB1A08302/2021-05420 主题分类 财政
发布机构 天门市发展和改革委员会 发文日期 2021年02月03日
标 题: 天门市发展和改革委员会2021年部门预算汇总 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2021年02月03日
天门市发展和改革委员会2021年部门预算汇总
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目 录


第一部分 部门概况

一、   主要职责及机构设置情况

二、   部门预算单位构成

三、   人员构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况


根据《湖北省关于市县机构改革的总体意见》和《天门市机构改革方案》,市发展和改革委员会是市政府工作部门,为正科级,加挂市粮食局牌子。

市发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署, 落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

主要职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及建议措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导, 提出相关调整建议。

(三)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警经济社会发展态势,提出调控管理政策建议。调节全市经济运行。综合协调全市经济运行中的重大问题,提出措施和建议。按权限拟订并组织实施有关价格政策,组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议,牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

(五)提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化建议。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

(六)负责全市投资综合管理, 拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标。按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目。规划重大建设项目和生产力布局,拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略,组织拟订市级相关区域规划和方案。统筹推进实施国家和省级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

(八)组织推进全市综合性产业政策实施。协调一二三产业发展重大问题,提出国民经济重要产业的发展战略、规划。协调推进全市重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和措施。综合研判全市消费变动趋势,拟定实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施,提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门推进落实国家、省重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和措施,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作,协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员、国防交通保障规划,协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

(十四)承担市推动长江经济带发展、铁路建设、援疆和市长江经济带产业基金等有关具体工作,承担市社会信用体系建设领导小组办公室工作,牵头开展全市社会信用体系建设。

(十五)承担粮食管理、仓储调控相关职责。

1.贯彻执行国家和省有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。具体落实粮食管理行政首长负责制。制定全市粮食宏观调控总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划。贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施,推动全市国有粮食企业改革和发展。   

2.承担全市粮食监测预警和应急责任。指导粮食产销合作,组织粮食品种、数量的余缺调剂。会同有关部门搞好粮食价格管理和调控。制定粮食在数量失衡情况下的应急措施,提出启动粮食应急预案的建议。

3.建立和完善地方粮食储备制度。承担省级和地方储备粮油管理工作;组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

4.负责全市粮食流通的行业管理,组织实施全市粮食行业发展规划、政策和粮食收购市场准入;审批并核查粮食收购资格。

5.制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施的政府投资项目,加快粮食流通基础设施建设,建立和完善全市粮食流通市场体系。

6.指导和推进全市粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,组织实施粮食储存、运输的技术规范并监督执行。

7.拟订全市粮食产业化发展规划并组织实施;指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策;建立粮食经营台账,报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最高和最低库存量;对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

8.加强粮食质量管理和检测体系建设,执行粮食质量标准,负责粮食质量监督检查机构的监督管理。

9.指导全市粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,执行粮食企业财务管理办法及会计核算办法,负责审核汇总和上报全市粮食财务报表,组织落实全市粮食财务挂账的处理工作;负责对全市国有粮食企业资产实施监管。

10.会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析;建立粮食供需抽查制度;依法发布粮食消费、价格、质量等信息。

(十六)负责拟订能源发展战略、规划和措施,提出能源体制改革建议,负责能源规划与市级发展规划的衔接平衡。按规定权限核准、审核能源投资项目。

(十七)完成上级交办的其他任务。

(十八)职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

1.强化制定市级发展战略、统一规划体系的职能,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥市级发展战略、规划的导向作用。

2.完善市级宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和建议机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权,全面贯彻落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(十九)有关职责分工。

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,贯彻执行生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策措施,落实全市人口发展规划中的有关任务。

2.与市政务服务和大数据管理局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责推进投资审批改革、优化营商环境、激励创业创新、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。

内设机构

(一)办公室。

(二)国民经济综合科(发展战略和规划科、创新发展科)。

(三)固定资产投资科(长江经济带发展科、评估督导科)。

(四)农村经济科(市援疆工作办公室)。

(五)基础设施发展科(市交通战备办公室、市支持铁路建设领导小组办公室)。

(六)工业发展科(高技术产业科、市国民经济动员办公室)。

(七)社会发展科(就业科、服务业发展科)。

(八)资源节约和环境保护科。

(九)财金贸易科(信用建设科)。

(十)人事科。

(十一)能源科。

(十二)价格调控管理科。

(十三)成本调查监审科。

(十四)粮食仓储调控科。

(十五)粮食行业管理科。

部门预算单位构成

机构改革以后,原物价局、原粮食局合并至发展和改革委员会。目前我委行政单位1个(发改委),事业单位2个(节能监察中心、物价价格认证中心)

人员构成

市发展和改革委员会机关行政编制35名。设主任1名,副主任4名(不含兼职),总会计师1名,工勤编制3人。

部门年度工作重点

强化预期管理,全力做好经济运行监测分析调度,抓好目标分解、进度督办,及时提出措施建议,努力补回疫情造成的“负增长”、追回应有的“正增长”。聚焦“科技创新2030”,发展数字经济,发挥新一代信息技术的牵引作用,支持制造业数字化智能化改造。推动实施《疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案》、《县城城镇化建设三年行动方案》,加快149个亿元以上续建项目建设进度,尽快建成达效, 全力服务沿江高铁天门段、武天宜高速天门段开工建设,打造对接武汉 “半小时通勤圈”;大力推动以芯创电子、鸿硕电子为代表的电子信息产业发展壮大,为武汉“光芯屏端网”补链延链;以国有粮库调查摸排问题整改工作为契机,切实加强政策性粮食管理,确保储备粮数量真实、质量良好,调得动、用得上。统筹使用好各类资金,推动县城新型城镇化强弱项补短板,加快补齐医疗卫生设施短板,优化教育资源配置,着力提升养老托育、文旅体育、社会福利和社区服务质量,全面完成老旧小区改造。推动中央一揽子支持政策效应释放,围绕支持实体经济发展、优化营商环境、推动产业转型升级等方面,再制定完善一批配套政策措施,促进形成系统集成效应等。



第二部分  2021年部门预算情况说明


(一)部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额1499.2万元,较上年预算增加39.3万元,增加2.7%。其中:经费拨款1319.2万元,纳入预算管理的非税收入180万元,其中:国有资源(资产)有偿使用收入170万元,国有资本经营收入10万元,无政府性基金收入,上年结余17万元。

(二)部门预算支出情况

2021年部门预算收入总额1499.2万元,较上年预算增加39.3万元,增加2.7%。其中:经费拨款1319.2万元,纳入预算管理的非税收入180万元。

预算支出按经济分类:工资福利支出954.1万元,对个人和家庭补助支出72.4万元,商品和服务支出155.7万元,其他支出300万元,结转下年17万元。

预算支出按功能分类:一般公共服务支出1322.2万元,援助其他地区支出150万元,国有资本经营预算10万元,结转下年17万元。

(三)一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额1482.2万元,较上年预算安排增加22.9万元,增加2.6%。其中:基本支出1094.4万元,项目支出387.8万元。

基本支出1094.4万元。其中:(1)人员支出1006.5万元,较上年增加38.6万元,增加2.6%。(2)按财政局下发的统一标准编制日常公用支出87.9万元,较上年增加11.4万元,增加14%。

项目支出387.8万元。其中:

(1)对口支援新疆项目150万元。援疆工作开展以来,天门市和九十一团两地的交往交流交融不断深入,友谊不断增强,特别是在市委、市政府的大力支持下,九十一团的社会环境、基础设施得到极大改善。2020年通过招商引资,引进休闲马场建设项目, 该建设面积3364㎡,其中引景大门64㎡,停车场240㎡,办公楼300㎡,民宿展馆150㎡,民宿体验馆250㎡,员工宿舍610㎡,医务室80㎡,赛马看台350㎡,新建马厩1200㎡,旅游公厕120㎡。需配套建设观光道路2.5公里,道路两侧绿化、亮化。

(2)项目评审费140万元。为进一步深化推动投融资体制改革,根据《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》(中办发〔2016〕18号)、《中共湖北省委 湖北省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》(鄂发〔2017〕4号)及《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令第44号)文件精神,按照“谁审批谁监管,谁委托谁付费”的原则,我委需委托中介服务机构组织专家对项目可行性研究报告、初步设计、固定资产节能评估报告进行评审,并承担相应的评估费用。

(3)物价价格认定专项经费20万元。对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认证。

(4)物价价格年审经费43.8万元。配合省提出修订省级政府定价目录建议,拟订综合性价格规范性文件和政策。组织落实社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制。研究提出行政事业性收费和经营服务性收费的改革建议及收费标准。

(5)成本调查监审和生活垃圾处理收费听证会经费24万元。按照省发展和改革委员会要求,我委启动了污水处理成本调查工作,根据发改价格【2016】1329号、鄂政办发【2014】1号、鄂价成【2017】83号等文件规定,我委拟在污水处理成本调查实计审核阶段,对污水处理相关工作进行监审。

(6)国有资本经营预算支出10万元。该项目拟用于配合有关部门管理和指导全市城乡粮油市场建设。负责联系省粮食行业协会的工作。

(四)政府性基金收支情况

无政府性基金

(五)机关运行经费情况

2021年预算支出安排机关运行经费87.9万元。其中:办公费12.1万元、印刷费0.89万元、水费0.81万元、电费1.62万元、邮电费2.43万元、差旅费8.1万元,维修(护)费10.81万元,会议费1.62万元,培训费1.62万元,公务接待费0.67万元,公务用车运行维护费3.5万元,工会经费33.6万元(其中非税收入安排资金30万元)。较上年增加11.4万元,增加14%。原因为机关人员的增加。

(六)部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算4.17万元。包括:公务接待费0.67万元,其中财政拨款为0.67万元;公车运行维护费3.5万元,其中财政拨款为3.5万元。与2020年相比基本持平。

(七)政府采购预算安排情况

2021年无政府采购预算安排

(八)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位占有使用国有资产750.2万元,主要资产为:办公楼价值为280万元;专用设备71.4万元,其中车辆共计3辆,其中,一般公务用车1辆、节能监察中心一般执法执勤用车1辆、原粮食局专用车1辆。通用设备219.4万元,家具62.7万元,软件3.9万元,土地73.3万元。

(九)预算绩效管理情况

根据《财政支出绩效评价管理办法暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件、制度中有关财政支出绩效评价要求,我委将认真组织专班对2021年度部门整体支出绩效开展了绩效自评。

(1)对口支援新疆项目150万元。援疆工作开展以来,天门市和九十一团两地的交往交流交融不断深入,友谊不断增强,特别是在市委、市政府的大力支持下,九十一团的社会环境、基础设施得到极大改善。2020年通过招商引资,引进休闲马场建设项目, 该建设面积3364㎡,其中引景大门64㎡,停车场240㎡,办公楼300㎡,民宿展馆150㎡,民宿体验馆250㎡,员工宿舍610㎡,医务室80㎡,赛马看台350㎡,新建马厩1200㎡,旅游公厕120㎡。需配套建设观光道路2.5公里,道路两侧绿化、亮化。

(2)项目评审费140万元。为进一步深化推动投融资体制改革,根据《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》(中办发〔2016〕18号)、《中共湖北省委 湖北省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》(鄂发〔2017〕4号)及《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令第44号)文件精神,按照“谁审批谁监管,谁委托谁付费”的原则,我委需委托中介服务机构组织专家对项目可行性研究报告、初步设计、固定资产节能评估报告进行评审,并承担相应的评估费用。

援疆项目绩效表.xls

项目评审绩效表.xls

第三部分 2021年部门预算表


一、部门预算收支总表


收      入 


支           出 

项目 

预算数 

项目(按经济分类)

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

一、一般公共预算财政拨款(补助)

14992861

工资福利性支出

9541300

一般公共服务

13222861

    经费拨款(补助)

13192861

对个人和家庭补助支出

724463

外交

0

    纳入预算管理的非税收入

1800000

商品和服务支出

1557098

国防

0

      行政事业性收费

0

基本建设支出

0

公共安全    

0

      罚没收入

0

其他资本性支出

0

教育  

0

      国有资源(资产)有偿使用收入

1700000

其他支出

3000000

科学技术

0

      政府住房基金收入

0

事业单位经营支出

0

文化旅游体育与传媒

0

      国有资本经营收入

100000

对附属单位补助支出

0

社会保障和就业  

0

      专项收入

0

上缴上级支出

0

社会保险基金支出

0

      捐赠收入

0



卫生健康支出

0

      其他非税收入

0



节能环保

0

二、政府性基金收入

0



城乡社区事务

0

三、纳入专户管理的非税收入

0



农林水事务

0

四、事业单位经营收入

0



交通运输

0

五、其他收入

0



资源勘探电力信息等事务

0

六、上级补助收入

0



商业服务业等事务

0

七、附属单位上缴收入

0



金融支出

0





援助其他地区支出

1500000





国土资源气象等事务

0





住房保障支出

0





粮油物资储备支出

0





国有资本经营预算支出

100000





灾害防治及应急管理支出

0





预备费

0





其他支出

0





转移性支出

0





债务还本支出

0





债务付息支出

0





债务发行费用支出

0

本年收入合计 

14992861

本年支出合计 

14822861

本年支出合计

14822861



结转下年 

170000

结转下年

170000

八、上年结余(转)

0





       上年财政拨款结余(转)

0





       其他结余(转)

0





     收      入    总    计 

14992861

            支    出      总    计 

14992861


14992861


二、部门预算收入总表 


单位名称

合  计

上年结余(转)

一般公共预算财政拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入



上年结转小计

财政拨款结转

其他结转

财政拨款小计

经费拨款(补助)

合计

14992861

0

0

0

14992861

13192861

1800000

0

0

0

0

天门市发展和改革委员会

11379292

0

0

0

11379292

9579292

1800000

0

0

0

0

天门市节能监察中心

2356816

0

0

0

2356816

2356816

0

0

0

0

0

天门市物价局价格认证中心

1256753

0

0

0

1256753

1256753

0

0

0

0

0


三、部门预算支出总表


支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


合计

14822861

10944861

10065763

879098

3878000

0

0

0

202001

天门市发展和改革委员会

11209292

7531292

6813678

717614

3678000

0

0

0

  201

  一般公共服务支出

9609292

7531292

6813678

717614

2078000

0

0

0

    20104

    发展与改革事务

9609292

7531292

6813678

717614

2078000

0

0

0

      2010401

      行政运行

9171292

7531292

6813678

717614

1640000

0

0

0

      2010408

      物价管理

438000

0

0

0

438000

0

0

0

  219

  援助其他地区支出

1500000

0

0

0

1500000

0

0

0

    21999

    其他支出

1500000

0

0

0

1500000

0

0

0

      21999

      其他支出

1500000

0

0

0

1500000

0

0

0

  223

  国有资本经营预算支出

100000

0

0

0

100000

0

0

0

    22399

    其他国有资本经营预算支出

100000

0

0

0

100000

0

0

0

      2239901

      其他国有资本经营预算支出

100000

0

0

0

100000

0

0

0

202002

天门市节能监察中心

2356816

2356816

2247970

108846

0

0

0

0

  201

  一般公共服务支出

2356816

2356816

2247970

108846

0

0

0

0

    20104

    发展与改革事务

2356816

2356816

2247970

108846

0

0

0

0

      2010450

      事业运行

2356816

2356816

2247970

108846

0

0

0

0

202004

天门市物价局价格认证中心

1256753

1056753

1004115

52638

200000

0

0

0

  201

  一般公共服务支出

1256753

1056753

1004115

52638

200000

0

0

0

    20104

    发展与改革事务

1256753

1056753

1004115

52638

200000

0

0

0

      2010408

      物价管理

1256753

1056753

1004115

52638

200000

0

0

0


四、一般公共预算收支总表


收        入 

支             出 

项目 

预算数 

项目(按经济分类)

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

一、财政拨款(补助)

14992861

工资福利性支出

9541300

一般公共服务

13222861

    经费拨款(补助)

13192861

对个人和家庭补助支出

724463

外交

0

    纳入金库管理的非税收入

1800000

商品和服务支出

1557098

国防

0



基本建设支出

0

公共安全    

0



其他资本性支出

0

教育  

0



其他支出

3000000

科学技术

0



事业单位经营支出

0

文化体育与传媒

0



对附属单位补助支出

0

社会保障和就业  

0



上缴上级支出

0

社会保险基金支出

0





卫生健康支出

0





节能环保

0





城乡社区事务

0





农林水事务

0





交通运输

0





资源勘探电力信息等事务

0





商业服务业等事务

0





金融监管等事务支出

0





援助其他地区支出

1500000





国土资源气象等事务

0





住房保障支出

0





粮油物资储备支出

0





国有资本经营预算支出

100000





灾害防治及应急管理支出

0





预备费

0





其他支出

0





转移性支出

0





债务还本支出

0





债务付息支出

0





债务发行费用支出

0

本年收入合计 

14992861

支出合计

14822861

本年支出合计

14822861



结转下年 

170000

结转下年

170000

     收    入      总    计 

14992861

 支      出    总    计 

14992861


14992861


五、一般公共预算支出总表


支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

基本支出小计

人员支出

日常公用支出


合计

14822861

10944861

10065763

879098

3878000

0

0

0

202001

天门市发展和改革委员会

11209292

7531292

6813678

717614

3678000

0

0

0

  201

  一般公共服务支出

9609292

7531292

6813678

717614

2078000

0

0

0

    20104

    发展与改革事务

9609292

7531292

6813678

717614

2078000

0

0

0

      2010401

      行政运行

9171292

7531292

6813678

717614

1640000

0

0

0

      2010408

      物价管理

438000

0

0

0

438000

0

0

0

  219

  援助其他地区支出

1500000

0

0

0

1500000

0

0

0

    21999

    其他支出

1500000

0

0

0

1500000

0

0

0

      21999

      其他支出

1500000

0

0

0

1500000

0

0

0

  223

  国有资本经营预算支出

100000

0

0

0

100000

0

0

0

    22399

    其他国有资本经营预算支出

100000

0

0

0

100000

0

0

0

      2239901

      其他国有资本经营预算支出

100000

0

0

0

100000

0

0

0

202002

天门市节能监察中心

2356816

2356816

2247970

108846

0

0

0

0

  201

  一般公共服务支出

2356816

2356816

2247970

108846

0

0

0

0

    20104

    发展与改革事务

2356816

2356816

2247970

108846

0

0

0

0

      2010450

      事业运行

2356816

2356816

2247970

108846

0

0

0

0

202004

天门市物价局价格认证中心

1256753

1056753

1004115

52638

200000

0

0

0

  201

  一般公共服务支出

1256753

1056753

1004115

52638

200000

0

0

0

    20104

    发展与改革事务

1256753

1056753

1004115

52638

200000

0

0

0

      2010408

      物价管理

1256753

1056753

1004115

52638

200000

0

0

0


六、一般公共预算基本支出表


支出经济分类编码

支出经济分类名称

合计

人员支出

日常公用支出



10944861

10065763

879098



10944861

10065763

879098

301

工资福利支出

9341300

9341300

0

  30101

  职务工资

599640

599640

0

  30102

  级别工资

1412820

1412820

0

  30103

  岗位工资

745440

745440

0

  30104

  薪级工资

326208

326208

0

  30107

  津补贴

938304

938304

0

  30108

  通讯补贴

84480

84480

0

  30109

  物业补贴

194400

194400

0

  30110

  住房补贴

124170

124170

0

  30111

  女职工卫生费

4800

4800

0

  30112

  工改保留津贴

54432

54432

0

  30113

  车改补贴

316800

316800

0

  30119

  基础性绩效工资

434172

434172

0

  30120

  奖励性绩效工资

283272

283272

0

  30121

  奖金

167705

167705

0

  30122

  城镇职工医疗保险缴费

950000

950000

0

  30123

  机关事业单位基本养老保险缴费

1263600

1263600

0

  30127

  住房公积金

974257

974257

0

  30129

  工勤人员经费

46800

46800

0

  30131

  其他人员经费

420000

420000

0

302

商品和服务支出

879098

0

879098

  30201

  办公费

121500

0

121500

  30203

  水费

8100

0

8100

  30204

  电费

16200

0

16200

  30205

  维修(护)费

108100

0

108100

  30206

  邮电费

24300

0

24300

  30208

  差旅费

81000

0

81000

  30209

  印刷费

8910

0

8910

  30210

  会议费

16200

0

16200

  30211

  培训费

16200

0

16200

  30212

  公务接待费

6710

0

6710

  30213

  公务用车运行维护费

35000

0

35000

  30215

  工会经费

336878

0

336878

  30299

  其他商品和服务支出

100000

0

100000

303

对个人和家庭的补助

724463

724463

0

  30301

  离休费

374440

374440

0

  30302

  退休费

40875

40875

0

  30323

  离休住房补贴

2331

2331

0

  30324

  离休物业补贴

2400

2400

0

  30325

  离休通讯补贴

1920

1920

0

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

302497

302497

0


七、政府性基金预算支出表


支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


合计

0

0

0

0

0

0

0

0

202001

天门市发展和改革委员会

0

0

0

0

0

0

0

0

  201

  一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

0

0

20104

    发展与改革事务

0

0

0

0

0

0

0

0

2010401

      行政运行

0

0

0

0

0

0

0

0

2010408

      物价管理

0

0

0

0

0

0

0

0

  219

  援助其他地区支出

0

0

0

0

0

0

0

0

21999

    其他支出

0

0

0

0

0

0

0

0

21999

      其他支出

0

0

0

0

0

0

0

0

  223

  国有资本经营预算支出

0

0

0

0

0

0

0

0

22399

    其他国有资本经营预算支出

0

0

0

0

0

0

0

0

2239901

      其他国有资本经营预算支出

0

0

0

0

0

0

0

0

202002

天门市节能监察中心

0

0

0

0

0

0

0

0

  201

  一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

0

0

 20104

    发展与改革事务

0

0

0

0

0

0

0

0

      2010450

      事业运行

0

0

0

0

0

0

0

0

202004

天门市物价局价格认证中心

0

0

0

0

0

0

0

0

  201

  一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

0

0

    20104

    发展与改革事务

0

0

0

0

0

0

0

0

      2010408

      物价管理

0

0

0

0

0

0

0

0


八、“三公”经费支出表


单位名称

三公总计

公务接待

因公出国出境

公务用车

公务用车(财拨)



合计

其中财拨

合计

其中财拨

总计

其中财拨

总计

运行维护费

购置费

合计

运行维护费

购置费

合计

41710

41710

6710

6710

0

0

35000

35000

0

35000

35000

0

天门市发展和改革委员会

38965

38965

3965

3965

0

0

35000

35000

0

35000

35000

0

天门市节能监察中心

1855

1855

1855

1855

0

0

0

0

0

0

0

0

天门市物价局价格认证中心

890

890

890

890

0

0

0

0

0

0

0

0


九、政府采购预算表


支出功能分类编码

支出功能分类名称

项目名称

主要采购品目

资金来源

总计

一般公共预算财政拨款(补助)



纳入专户管理的非税收入

政府性基金

上年财政拨款结转

其他自有资金

其他结转 

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入




202001




0

0


0








第四部分 名词解释


(一)一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(八)对个人和家族的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(九)非税收入:反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

(十)政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

(十一)政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

(十二)收支二条线:收支两条线是指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式,即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩,收入上缴国库或财政专户,支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式。

(十三)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(十四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。


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