索 引 号 MB1A08302/2021-04885 主题分类 财政
发布机构 天门市招商服务中心 发文日期 2021年02月02日
标 题: 天门市招商服务中心2021年部门预算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2021年02月02日
天门市招商服务中心2021年部门预算
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目 录


第一部分 门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释



第一部分 天门市招商服务中心部门概况


一、主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

天门市招商服务中心为市政府直属事业单位,负责直接组织全市招商引资工作。其主要职责是:参与制订全市招商引资发展战略;拟订招商投资的有关办法并组织实施;分析、研究全市招商引资情况及有关动态;制定全市对外招商引资的年度责任目标;策划全市招商引资项目,发布全市招商引资信息,指导和考核全市招商引资工作;组织、参与省市有关部门在国内外的招商引资活动,负责全市在境内外举办的招商引资活动;组织和实施专班专业招商工作;承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

天门市招商服务中心机关内设科室8个,包括:招商一、二、三、四部,项目统计科,政工科,财务科,机关办公室。

二、部门预算单位构成

纳入天门市招商服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及招商一、二、三、四部;无下属二级单位。

三、人员构成

    天门市招商服务中心编制人数31人,其中:行政编制13人,事业编制18人。在职实有人数31人,其中:行政编制13人,事业编制18人。

离退休人员0人。



第二部分 天门市招商服务中心2021年部门预算情况说明


一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额951.88万元,较上年预算减少34.9万元,降低3.5%。其中:一般公共预算财政拨款951.88万元,占收入总额的100%。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额951.88万元,较上年预算减少34.9万元,降低3.5%。按支出功能科目分:一般公共服务951.88万元,教育支出0万元,社会保障和就业0万元。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额951.88万元,较上年预算减少34.9万元,降低3.5%。降低原因是:单位机构改革,部分人员人事变动,人员减少。具体包括:

(一)基本支出351.88万元,占支出总额的36.97%。其中:1、人员支出330.07万元,较上年减少33.19万元,降低9.1%。2、日常公用支出21.81万元,较上年减少1.72万元,降低7.3%。

(二)项目支出600万元,占支出总额的63.03%。其中:招商引资商贸事务支出600万元。

四、政府性基金收支情况

2021年本单位无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费21.81万元,较上年预算减少1.72万元,降低7.3%。降低原因是:单位机构改革,部分人员人事变动,人员减少。其中:办公费4.95万元、维修(护)费0.33万元、差旅费3.3万元、会议费0.66万元、培训费0.66万元、公务接待费0.38万元、印刷费0.36万元、水费0.33万元、电费0.66万元、邮电费0.99万元、公务车运行维护费7.0万元、工会经费2.18万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算7.38万元,较上年预算减少0.03万元,下降0.4%。其中:公务接待费0.38万元,较上年减少0.03万元,下降7.3%,原因为单位机构改革,部分人员人事变动,人员减少;公车运行维护费7万元,和上年度相同。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元,较上年增加0万元,增长0%。

八、国有资产占用情况

截至2020年底本部门占有使用国有资产102.83万元,主要资产为:办公电脑、打印机、投影仪等办公设备合计29.70万元;一般公务用车2辆,价值合计47.78万元(其中一辆价值29.90万元,另一辆价值17.88万元);办公桌椅、会议室及档案室办公家具用具等合计25.35万元。

九、重点项目预算的绩效目标



第三部分 天门市招商服务中心2021年部门预算表


一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表


六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表



第四部分 名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务()党委办公厅(室)及相关机构事务()行政运行():指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务()一般行政管理事务():指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出()司法()法律援助():反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障():反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理()城乡社区规划与管理():指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出


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