索 引 号 MB1A08302/2020-112253 主题分类 财政
发布机构 中共天门市委宣传部 发文日期 2020年07月02日
标 题: 中共天门市委宣传部2020年部门预算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2020年07月02日
中共天门市委宣传部2020年部门预算
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目 录


第一部分 门概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释



第一部分   市委宣传部概况



一、 主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1.贯彻落实中央关于宣传思想文化工作方针政策,拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.贯彻落实中央、省委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作。组织协调全市国防教育工作。

5.统筹分析研判和引导全市社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹协调全市互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全。指导市内重点新闻网站规划建设,推动移动互联网阵地建设管理,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。负责网站转载新闻稿源的管理。

7.督促落实网络安全责任制。组织开展全市各领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实,协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,掌握网络舆情动态。负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和查删网上有害信息,依法依规查处违法违规网络行为。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

8.统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

9.拟订全市新闻出版业的管理政策措施并督促落实,管理新闻出版行政审批及相关行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。负责省级媒体驻天门机构的协调服务工作。

10.监督管理全市印刷业,协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责监管全市电影放映工作。

11.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

12.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

13.贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹协调全市对外宣传工作,拟订全市重大问题对外宣传口径。指导协调全市新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

14.组织协调全市精神文明建设工作,承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

15.受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化等市直宣传文化单位的领导干部,对乡镇(街道)宣传委员的任免提出意见。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16.归口领导市文化和旅游局、市广播电视台、天门日报社、省新华书店天门分公司、湖北广电网络天门分公司。

17.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

市委宣传部机关内设科室8个。分别是:办公室、政工科、宣传科、理论科、新闻科、文明创建科、网信科、出版电影科。

下设公益一类事业单位2个,分别是:市舆情应急指挥中心,市新时代文明实践中心办公室。

二、部门预算单位构成

纳入市委宣传部2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。

三、人员构成

市委宣传部及所属事业单位编制人数37人,其中:行政编制21人,事业编制16人。在职实有人数28人,其中:行政人员18人,事业人员10人。

离退休人员3人,其中:退休3人。



第二部分 市委宣传部2020年部门预算情况说明



一、部门预算收入情况

2020年部门预算收入总额669.45万元,较上年预算增加157.27万元,增长23%。其中:一般公共预算财政拨款533.34万元,占收入总额的80%,上年结余136.11万元,占收入总额的20%。

二、部门预算支出情况

2020年部门预算支出总额669.45万元,较上年预算增加157.27万元,增长23%。按支出功能分类科目可分为:一般公共服务669.45万元。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额669.45万元,较上年预算增加157.27万元,增长27%。增长原因是:人员经费增加,项目支出增加。具体包括:

(一)基本支出272.34万元,占支出总额的41%。其中:1、人员支出257.16万元,较上年增加7.49万元,增长3%。2、日常公用支出15.18万元,较上年减少0.33万元,减少2%。

(二)项目支出397.11万元,占支出总额的59%。其中:1)报刊征订费45万元,主要用于全市党报党刊征订补助;(2)中心组理论学习专项经费20万元,用于市委中心组全年的理论学习支出;(3)记者接待专项开支10万元,用于全年各级各类记者的接待开支;(4)国防教育办公经费2万元,用于国防教育工作日常开支;(5)社科联专项经费5万元,用于我市社科联日常工作运行经费;(6)舆情应急中心运行费30万元,用于舆情应急指挥中心日常的工作开支;(7)十星级文明户奖金20万元,用于我市十星级文明户的评选奖金;(8)延安精神研究会专项开支10万元,用于我市延安精神研究会的日常工作开支;(9)陆羽茶文化研究会8万元,用于研究会日常支出;(10)网络舆情监测服务费16万元,用于我市网络舆情监测软件的年使用费;(11)志愿者服务经费20万元,用于组织我市志愿者活动的相关支出;(12)新媒体社会贡献奖奖金30万元,用于奖励对我市网络宣传做出贡献的新媒体。(13)对外宣传部工作经费45万元,用于我市对上对外宣传工作支出。2020年当年项目预算共计261万元,较上年增加14万元,增长5%。上年度项目结转136.11万元, 2020年度项目支出经费总计397.11万元。

四、政府性基金收支情况

2020年部机关无政府性基金收入。

五、 机关运行经费情况

2020年部门预算安排机关运行经费15.18万元,较上年预算减少0.33万元。其中:办公费3.9万元、印刷费0.286万元、水费0.26万元、电费0.52万元、邮电费0.78万元、差旅费2.6万元、维护费0.26万元、会议费0.52万元、培训费0.52万元、接待费0.2629万元、公车运行费3.5万元、工会经费1.7738万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算3.7629万元,较上年预算减少0.0074万元。其中:公务接待费0.2629万元,较上年减少0.0074万元,;公车运行维护费3.5万元,同上年度持平。

七、政府采购预算安排情况

2019年无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

截至2019年底本部门占有使用国有资产100.4万元,主要资产为:一般公务用车1辆,单位价值17.98万元,一般通用设备(机关办公设备和办公家具)合计价值56.04万元,无形资产44.36万元。

九、重点项目预算的绩效目标

部机关没有符合绩效管理条件的支出项目。



第三部分 市委宣传部2020年部门预算表



一、部门预算收支总表


二、部门预算收入总表  


三、部门预算支出总表


四、一般公共预算收支总表


五、一般公共预算支出总表


六、一般公共预算基本支出表


七、政府性基金预算支出表


八、三公经费支出表


九、政府采购预算表




第四部分 名词解释



一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

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